Felder in Buchungsbeleg

So kommen die Werte im Buchungsbeleg zustande

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Created: 23.05.2003
Updated: 01.03.2024 | Artikel aktualisiert.

Auf der Seite Buchhaltung auf der Rechnung finden Sie den Buchungsbeleg mit den einzelnen Buchungen.

Falls Sie eine Buchhaltungsschnittstelle eingerichtet haben, erscheint ein Buchen Button. Sobald die Rechnung verrechnet ist, kann sie damit direkt in Ihr Buchhaltungsprogramm gebucht werden.

Felder des Buchungsbelegs
Belegnummer Wird vom Buchhaltungsprogramm nach dem Verbuchen zurückgeliefert und automatisch eingetragen.
Datum Hier wird das Valutadatum angezeigt. Es wird von Vertec aufgrund folgender Angaben (in dieser Reihenfolge) gesetzt:
  1. Falls die Systemeinstellung Bis Datum für Rechnung Valutadatum berücksichtigen  auf Ja eingestellt sowie auf der Rechnung ein Bis Datum vorhanden ist, wird dieses verwendet.
  2. Ansonsten wird das Rechnungsdatum verwendet, falls vorhanden.
  3. Sind die Punkte 1 und 2 nicht verwendbar, wird das Datum der Erzeugung der Rechnung verwendet (ist immer vorhanden im System).

Ist die Systemeinstellung Beleg direkt buchen? auf Nein gestellt, kann dieser Wert vor dem Verbuchen noch verändert werden.

Die Debitorschnittstellen unterscheiden beim Buchen zwischen Rechnungsdatum und Valutadatum. Sofern es die Buchhaltungsschnittstelle zulässt, wird das Valutadatum als Belegdatum verwendet, während das Datum der Rechnung als Datum für den Offenen Posten (mahnungsrelevant) verwendet wird.

Zahlungskonditionen Aufgrund der zugeordneten Zahlungskonditionen berechnet sich das Fälligkeitsdatum. Falls keine Zahlungskonditionen zugeordnet sind, wird eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angenommen.
Felder der Buchungen
Konto Das Konto, auf welches im Buchhaltungsprogramm gebucht wird.
PK-Nr Debitornummer im Buchhaltungsprogramm. Sie muss vorhanden sein, um Debitoren im Buchhaltungsprogramm verbuchen zu können.
OP-Nr

Verwendet als Nummer für den offenen Posten die Rechnungsnummer.

Text

Der Buchungstext kann in den Systemeinstellungen Buchhaltung dynamisch hinterlegt werden.

Standardmässig enthält er die Rechnungsnummer und den Projektbeschrieb.

S/H Zeigt an, ob es sich um eine Soll- oder eine Haben-Buchung handelt.
Netto Zeigt den Nettobetrag der Buchung.
Steuer Zeigt den MwSt-Betrag dieser Buchung.
Code

Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Code.

Die Buchungen werden nach MwSt-Typ aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert.

Satz

Enthält den für diese Buchung verwendeten MwSt-Satz.

Die Buchungen werden nach MwSt-Typ aufgeteilt, die Beträge also nach MwSt-Typ summiert.

Brutto Netto + Steuer.
KST Sind im Vertec Kostenstellen hinterlegt, werden die Buchungen zusätzlich nach Kostenstelle aufgeteilt. Bei Debitorbuchungen erscheinen die Kostenstellen im Haben, bei Kreditorbuchungen im Soll.

Rabattbuchungen

Ein Rabatt wird anteilmässig auf alle Leistungsbuchungen veteilt, falls kein Rabattkonto definiert ist.

Sobald ein Rabattkonto festgelegt wird (Systemeinstellungen), wird der gesamte Rabatt in einer eigenen Buchungszeile zusammengefasst.

Vorschussbuchungen

Buchung

Auch Vorschussrechnungen werden in die Buchhaltung gebucht, wie Sie auf dem Reiter Buchhaltung sehen können.

Die Vorschussrechnung bucht den Betrag auf das Vorschusskonto:

  • Debitoren-Sammelkonto (im Beispiel 1050)
  • Vorschusskonto (im Beispiel 2010)
Rückbuchung

Wird nun der geleistete Vorschuss bei einer späteren Rechnung abgezogen, erfolgt die Rückbuchung:

Die neue Rechnung bucht zuerst den Vorschuss zurück:

  • Vorschusskonto (2010)
  • Debitoren-Sammelkonto (1050)

Zusätzlich wird noch die eigentliche Rechnung gebucht:

  • Debitoren-Sammelkonto (1050)
  • Ertragskonto Leistungen (6200)
  • Ertragskonto Spesen (6300)

Damit ist das Vorschusskonto ausgeglichen und das Ertragskonto mit korrektem Betrag gebucht.

Die Einstellung der Konti erfolgt über die Systemeinstellungen > Buchhaltung.

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